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赣州经济技术开发区凤岗镇峨嵋初中 2017年度部门决算

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赣州经济技术开发区凤岗镇峨嵋初中   2017年度部门决算

   

    第一部分学校概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

第一部分概况

一、部门主要职能

实施初中义务教育,促进基础教育发展.初中学历教育和相关社会服务.

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2017年年末编制人数 50人,其中行政编制人,事业编制 50人;年末实有人数51 人,其中在职人员 51 人,离休人员 0 人,退休人员13 人;年末学生人数 797人。

第二部分  2017年度部门决算表

















第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 1812.517958   万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0  %;本年收入合计  1812.517958万元,较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1812.517958 万元,占 100 %;事业收入 0万元,占  %;经营收入 0万元,占 0 %;其他收入 0万元,占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 1812.517958 万元,其中本年支出合计990.310892 万元,较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;年末结转和结余  822.207066 万元,较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

本年支出的具体构成为:基本支出 757.740565万元,占 76.52 %;项目支出 232.570327万元,占 23.48  %;经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 1812.517958万元,决算数为1812.517958万元,完成年初预算的 100 %。其中:

一般公共服务支出年初预算数为1812.517958 万元,决算数为 1812.517958 万元,完成年初预算的 100 %。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  990.310892万元,其中:

(一)工资福利支出 617.821441万元,较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是:2016年划开发区

(二)商品和服务支出87.303674 万元,较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:2016年划开发区

(三)对个人和家庭补助支出 52.61545万元,较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是:2016年划开发区

(四)其他资本性支出 0万元,较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100 %,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

(二)公务接待费支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的100 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:没有公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100%,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。主要原因是:没有公车

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 990.310892万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

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