附件1
赣州市凤岗中学2019年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市凤岗中学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市凤岗中学门概况
一、主要职能
赣州市凤岗中学实施初中义务教育,促进基础教育发展,中学历教育。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2019年年末编制人数46,其中行政编制0人,事业编制46人;年末实有人数46人,其中在职人员46,离休人员0 人,退休人员38人;年末学生人数390人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计684.286591万元,其中年初结转和结余18.686661万元,较2018年增加5.941661万元,增长46.62%;本年收入合计665.59993万元,较2018年减少34.981803 万元,下降5.0 %,主要原因是:学生人数年减少,办学规模缩小。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入665.59993万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计684.286591万元,其中本年支出合计642.691894万元,较2018年减少51.277678万元,下降7.39%,主要原因是:学生数减少,办学规模缩小,开支也缩小;年末结转和结余41.594697万元,较2018年增加22.908036万元,增长122.60%,主要原因是:部分应付款年内未及时支付。
本年支出的具体构成为:基本支出628.009675万元,占97.72 %;项目支出14.682219万元,占2.28 %;经营支出0 万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为642.691894万元,决算数为642.691894万元,完成年初预算的100 %。其中:
(一)教育支出年初预算数为483.386689万元,决算数为 483.386689万元,完成年初预算的100%。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为57.4604万元,决算数为57.4604万元,完成年初预算的100 %。
(三)卫生健康支出年初预算数为63.844405万元,决算数为63.844405万元,完成年初预算的100 %。
(四)住房保障支出年初预算数为38.0004万元,决算数为38.0004万元,完成年初预算的100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出642.691894万元,其中:
(一)工资福利支出553.584359万元,较2018年增加69.007584 万元,增长14.24%,主要原因是:人数增加,人员工资增加。
(二)商品和服务支出60.951406万元,较2018年减少38.160722万元,下降38.50%,主要原因是:减少很多开支,节约开支。
(三)对个人和家庭补助支出13.473910万元,较2018年减少11.287958万元,下降45.59%,主要原因是:减员较少。
(四)资本性支出14.682219万元,较2018年增加14.682219 万元,增长100 %,主要原因是:在建工程进行了支付。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出0 万元,较年初预算数增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0 个,二级项目0个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的0 %。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
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