赣州市湖边中心小学2021 年部门预算
目 录
第一部分 赣州市湖边中心小学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市湖边中心小学2021 年部门预算情况说明
一、2021 年部门预算收支情况说明
二、2021 年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市湖边中心小学2021 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市湖边中心小学概况
一、部门主要职责
要求:根据有关文件规定,简明扼要地说明本部门的主要职责。
二、部门基本情况
要求:说明纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位具体构成(数量和单位名称)、编制人数、实有人数和在
校学生数等。
赣州市湖边中心小学共有预算单位1个,编制人数104人,其中:行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制0人;实有人数104人,其中:在职人数104人,包括行政人员0人,参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员104人;离休人员0人;退休人员63人。)
第二部分 赣州市湖边中心小学2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年收入预算总额为1621.5082万元,较上年预算安排增长35.50%。其中:财政拨款收入1591.5082万元,较上年增长32.99%;其他收入30万元。
(二)支出预算情况
2021年支出预算总额为1621.5082万元,较上年增长35.50%。其中:
按支出项目类别划分:基本支出1591.5082万元,较上年增长32.99%,包括工资福利支出1479.7508万元、商品和服务支出56.7960万元、对个人和家庭补助支出54.9614万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出8.39万元,较上年减少0.06%,包括教育支出1189.5596万元,较上年增长41.3%,社会保障和就业支出126.7942万元,较上年减少0.01%,医疗卫生和计划生育支出128.9159万元,较较上年减少0.03%,住房保障支出137.8485万元,较上年增长63.46%,
按支出经济分类划分:工资福利支出1591.5082万元,较上年增长32.99%,商品和服务支出56.7960万元,较上年减少0.05%,对个人和家庭补助54.9614万元,较上年减少0.04%。
(三)财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出总额为1591.5082万元,较上年增长32.99%,具体支出情况是:
按支出功能科目划分:一般公共服务支出8.39万元,较上减少长0.01%,教育支出1189.9596万元,较上年增长41.33%,社会保障和就业支出126.7942万元,较上年减少0..01%,医疗卫生和计划生育支出128.9159万元,较上年减少0.03%,住房保障支出137.8485万元,较上年增长63.46%
按支出经济分类划分:工资福利支出1479.7508万元,较上年增长37.08%,商品和服务支出56.796万元,较上年减少0.05%,对个人和家庭补助54.9614万元,较上年减少0.04%。
(四)政府性基金情况
无政府性基金
(五)机关运行经费等重要事项的说明
对个人和家庭补助下降幅度较大是因为今年在预算中放在了工资福利这一经济分类中。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额30万元,其中政府采购货物30万元。
(七)国有资产占有使用情况
无国有资产占有使用情况
(八)绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0
万元:
项目名称
1.项目概述
2.立项依据
3.实施主体
4.实施周期
5.年度预算安排
6.年度绩效目标
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州市湖边中心小学“三公”经费预算安排 0万元。
第三部分赣州市湖边中心小学2021年部门预算表
(见附件)
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指市本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列 2020 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
例如:(务必按照单位涉及的支出功能分类科目来写)
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(六)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(七)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
(八)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。
(九)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(五)死亡抚恤:反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(八)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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