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区城管执法分局2019年部门预算

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区城管执法分局2019年部门预算

目    录

第一部分  区城管执法分局概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  区城管执法分局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  区城管执法分局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  区城管执法分局概况

一、部门主要职责

1.负责经开区中心城区城市管理工作

2.负责经开区建成区查违拆违控违工作

二、部门基本情况

区城管执法分局共有事业编制人数17人,特殊岗位自聘人员268人。

第二部分  区城管执法分局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019区城管执法分局收入预算总额为5141.03万元,较上年预算安增长74.49%。其中:财政拨款收入5141.03万元,较上年增长74.49%,事业收入0万元事业单位经营收入0万元。

(二)支出预算情况

2019区城管执法分局支出预算总额为5141.03万元,较上增长71.79%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出378.79万元,较上年下降690.05%,括工资福利支出326.50万元、商品和服务支出40.24万元、对个人和家庭补助支出0.05万元,其他资本性支出12.00万元;项目支出4762.24万元,较上年增长647.84%,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出4762.24万元、对个人和家庭补助支出0万元、对企事业单位的补贴0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元;事业单位经营支出0万元,结转下年0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出12.32万元,较上年增长0%,社会保障和就业支出20.21万元,较上年增长36.55%,医疗卫生和计划生育支出14.96万元,较上年增长64.04%城乡社区支出5069.84万元,较上年下降/增长0%,住房保障支出23.70万元,较上年增长14.00%,其他支出0万元,较上年下降/增长0%

按支出经济分类划分:工资福利支出326.50万元,较上年下降549.30%,商品和服务支出40.24万元,较上年下降185.78%,对个人和家庭补助0.05万元,较上年下降/增长0%,其他资本性支出12万元,较上年下降/增长0%

(三)财政拨款支出情况

2019区城管财政拨款支出预算5141.03万元,较上年增长71.79%。具体支出情况是:

按支出功能科目划分:一般公共服务12.32万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出20.21万元,医疗卫生和计划生育支出14.96万元,城乡社区支出5069.84万元,住房保障支出23.万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出326.50万元,商品和服务支出40.24万元,对个人和家庭补助0.05万元,对企事业单位的补贴0万元,其他资本性支出12万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019区城管执法分局本级及下属1个事业单位机关运行费预算378.79万元,比年预算下降533.28%主要原因2019年我局将268名特岗人员经费调出至项目支出中列支

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至201812月31日,部门共有车辆2 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 2 辆。

2019年部门预算安排购置车辆 0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备 0

(八)绩效目标设置情况

     2019年试行绩效目标管理的项目3个,涉及资金640万元。

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算安排1万元,比上年减少9万元,较上年下降90.00%其中:

1.因公出国(境)费0万元比上年增加/减少0万元,较上年下降/增长0%

2.公务接待费1万元比上年减少7万元,较上年下降85.71%主要原因是:2019年我局非招商引资成员单位,招商引资接待减少。

3.公务用车运行维护费0万元比上年减少3万元,较上年下降0%主要原因是:2018年我区实行事业单位公车改革,我局公车已车改,无公务用车。

公务用车购置费0万元。

第三部分  区城管执法分局2019年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七)信息化建设:反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(八)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(九)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(十)高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(十一)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十三)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十五)农业综合开发机构运行:反映农业综合开发部门的基本支出。

(十六)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
城管执法分局2019年部门预算公开表(市县)


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