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凤岗镇人民政府2019年度部门决算

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凤岗镇人民政府2019年度部门决算

   

第一部分凤岗镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分凤岗镇人民政府概况

一、部门主要职责

凤岗镇人民政府是主管乡镇政府工作的国家行政机关,主要职责是:促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力发展民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共7个,包括:5个党政机构和2个事业单位,其中5个党政机构含党政办公室(社会治理办公室)、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、征地拆迁安置办公室,2个事业单位含综合便民服务中心和综合行政执法大队。机构数情况较上年有所变动,主要原因是2019年我镇职能配置、机构配置和人员编制规定有所调整,文件依据:《关于印发赣州经济技术开发区蟠龙、湖边、凤岗、三江、黄金岭等乡镇(街道)职能配置、机构设置和人员编制规定的通知》(赣市编办[2019]116号)。

本部门2019年年末编制人数67人,其中行政编制25人,事业编制42人;年末实有人数196人,其中在职人员67人,离休人员0人,特岗人员100人,退休人员29人。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附表)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计3424.7万元,其中年初结转和结余66.62万元,较2018年减少54.68万元,下降45.08%;本年收入合计3358.08万元,较2018年增加201.67万元,增长6.39%,主要原因是:非税收入的增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3358.08万元,占98.05%

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计3424.7万元,其中本年支出合计3148.51万元,较2018年减少62.58万元,下降1.95%,主要原因是:人员变动;年末结转和结余276.19万元,较2018年增加209.57万元,增长314.58%,主要原因是:跨年度上解结余的财政拨款收入。

本年支出的具体构成为:基本支出2175.94万元,占69.11%;项目支出972.57万元,占30.89%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3369.73万元,决算数为3148.51万元,完成年初预算的93.44%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为2446.24万元,决算数为2281.71万元,完成年初预算的93.27%,主要原因是:特岗人员预算数以120人核算,实际特岗人员为100人。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为96.67万元,决算数为117.18万元,完成年初预算的121.22%,主要原因是:加大了民生保障力度。

(三)卫生健康支出年初预算数为69.42万元,决算数为83.31万元,完成年初预算的120%,主要原因是:医疗保险最低基数和比例有所调整。

(四)农林水支出年初预算数为654.84万元,决算数为253.72万元,完成年初预算的38.75%

(五)住房保障支出年初预算数为102.56万元,决算数为105.65万元,完成年初预算的103.01%,主要原因是:在编人员住房公积金基数于11月底进行调整。

(六)其他支出年初预算数为0万元,决算数为306.94万元,主要原因是:征拆等工作力度的加大导致相应的经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2175.94万元,其中:

(一)工资福利支出1489.96万元,较2018年减少721.95万元,增长32.64%,主要原因是:人员变动。

(二)商品和服务支出654.99万元,较2018年减少115.47万元,下降14.99%

(三)对个人和家庭补助支出31万元,较2018年减少170.95万元,下降84.65%,主要原因是:生活补贴支出减少。

(四)资本性支出30.64万元,较2018年增加3.86万元,增长14.41%,主要原因是:办公设备购置有所增加。

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算数为36.98万元,决算数为23.23万元,完成年初预算的62.82%,决算数较2018年增加7.71万元,增长49.68%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为36.98万元,决算数为23.23万元,完成年初预算的62.82%,决算数较2018年增加7.71万元,增长49.68%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:新增商务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%,决算数与2018年持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数与2018年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出654.99万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少142.25万元,降低17.84%

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额30.64万元,其中:政府采购货物支出30.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止20191231日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,主要有乡镇运行经费补贴村干部工资组干部工资村居工作经费村居干部绩效考核补贴非税成本性支出6个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出874.84万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

乡镇运行经费补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,乡镇运行经费补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为187.4万元,执行数为187.4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保障了凤岗镇的行政运转和事业发展。

组干部补贴及村(居)干部工资、村居工作经费、村居干部绩效考核4个项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,运行工作补贴项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为467.44万元,执行数为486.78万元,完成预算的96.03%。主要产出和效果:一是确保了各个组干部补贴全部发放到位;二是保障村组各项事业持续稳定健康发展。部分村组集体经济薄弱,下一步我镇将加大向上级争资争项的力度,进一步发展壮大村集体经济。

非税成本性支出项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,非税成本性支出项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为220万元,执行数为360万元,完成预算的163.64%。主要产出和效果:保障了凤岗镇的行政运转和事业发展。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

1[Z01] 收入支出决算总表(财决01表)

2[Z03] 收入决算表(财决03表)

3[Z04] 支出决算表(财决04表)

4[Z01_1] 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

5[CA05] 一般公共预算财政拨款支出决算表

6[CA06] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7[CA07] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8[CA08]政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9[CA09] 国有资产占用情况表

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